dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Galeria

 

Rozliczenia międzynarodowe w podatku dochodowym w 2018

Cena: 197 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 8 filmów o łącznym czasie trwania  3 godz. 48 min. 34 s.
  • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia omawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące rozliczeń międzynarodowych w podatku dochodowym.

Należą do nich:

  • obowiązki informacyjne w rozliczeniach międzynarodowych

Szczegółowo zostaną omówione tutaj obowiązki wynikające z prawa dewizowego oraz ordynacji podatkowej. Jest to ważne, ponieważ duża część podatników nie zajmuje się tymi przepisami lub ich nie przestrzega – co wykazują liczne kontrole.

Ważne jest, aby wiedzieć co należy składać do organu skarbowego, albo mieć przy najmniej świadomość, że czegoś się nie składa.

  • rozliczenia płatności na rzecz nierezydentów

W części tej omawiane będą zagadnienia związane z rezydencją podatkową, określeniem miejsca rezydencji, przyporządkowaniem dochodu, kwestie podatku u źródła – wszystko to w odniesieniu do zmian związanych z rozliczeniem dochodu, a właściwie powstaniem obowiązku podatkowego u źródła.

  • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Omówienie najważniejszych zapisów w przykładowej konwencji z punktu widzenia metodologii rozliczenia, z uwzględnieniem metodologii postępowania w rozliczaniu na źródłach.

  • rozliczenia obcokrajowców

W ostatnim półroczu nastąpiła zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do kwestii związanych z rozliczaniem obcokrajowców w zakresie pobierania podatku u źródła.

W części tej omówione zostaną zmiany związane z rozliczaniem obcokrajowców.

  • dokumentacja przy rozliczeniach międzynarodowych

Ważnym elementem będzie wskazanie kiedy i w stosunku do kogo stosować deklarację IFT, PIT czy CIT? Dzięki temu będzie można się dowiedzieć kiedy i jakie składamy deklaracje, co należy w nich zaznaczyć a czego lepiej nie zaznaczać

Szkolenie w pierwszej części omawia rozliczenia w podatkach dochodowych w sytuacji, gdy podatnicy osiągają dochody w kilku różnych krajach. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również pracowników.

W szczególności ten ostatni aspekt omawiany będzie na warsztatach związanych z zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce.

Podczas prezentacji przykładów szczególna uwaga zostanie zwrócona na praktyczne zasady rozliczania obcokrajowców, w uwzględnieniem różnych źródeł uzyskiwania przez nich przychodów (dochodów), zarówno w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak też przepisów krajowych.

Program szkolenia:

Rozliczenia płatności na rzecz nierezydentów

  • Pojęcie nierezydenta w przepisach podatkowych i innych ustawach;
  • Podwójne opodatkowania dochodu z kraju nierezydencji
  • Metody unikania podwójnego opodatkowania, z uwzględnieniem tzw. ulgi abolicyjnej oraz konwencji MLI
  • Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania na przykładach

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  • Umowy oparte na modelu OECD oraz modelu ONZ
  • Struktura umowy;
  • Pojęcie zakładu a oddział i przedstawicielstwo;
  • Licencje, odsetki i dywidendy;
  • Dochody z pracy najemnej
  • Opodatkowanie nieruchomości.

Rozliczanie obcokrajowców - warsztaty

  • Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – przykłady rozliczeń rocznych;
  • Delegowanie polskich pracowników do wykonywania pracy zagranicą - ubezpieczenia społeczne a rozliczenia podatkowe;
  • Praca Polaków zagranicą i ich rozliczenie roczne w Polsce.

Dokumentacja przy transakcjach międzynarodowych

  • Podatek u źródła i certyfikat rezydencji;
  • Zwolnienia określonych rodzajów płatności z podatku u źródła – implementowane dyrektywy unijne do polskich ustaw o podatkach dochodowych.
  • Deklaracje IFT;
  • Obwiązki informacyjne przy transakcjach międzynarodowych;
  • Deklaracje podatkowe przy zatrudnianiu obcokrajowców.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Program szkolenia + omówienie materiałów

2. Obowiązki ewidencyjne przy rozliczeniach międzynarodowych

  • Obowiązki informacyjne
  • Prawo dewizowe – rezydent
  • Prawo dewizowe – obowiązki informacyjne
  • informacje podatkowe

3. Rozliczenie płatności na rzecz nierezydentów

  • Rezydencja podatkowa – CIT
  • Rezydencja podatkowa – PIT
  • Rezydencja podatkowa – spółki
  • Dochody osiągnięte na terytorium RP
  • Certyfikat rezydencji – informacje ogólne
  • Certyfikat rezydencji – forma elektroniczna
  • Rozliczenie międzynarodowe – przykład
  • Metoda zaliczenia proporcjonalnego
  • Metoda wyłączenia z progresją
  • Rozliczenie przy dwóch metodach łącznie

4. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  • Informacje ogólne
  • Struktura umowy
  • Stosowanie umowy – metodyka
  • Sformułowanie „może”
  • Oddział a przedstawicielstwo
  • Zakład
  • Opodatkowanie zakładu
  • Podatek u źródła przy usługach doradczych
  • „Eksploatacja” statków morskich

5. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  • Licencje
  • Podatek u źródła przy licencjach
  • Podatek u źródła przy wynajmie komputerów
  • Zbycie udziałów a dywidenda
  • Renty i emerytury

6. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  • Przykład

7. Rozliczanie obcokrajowców

  • Pojęcia podstawowe
  • Przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Kolizja norm prawa międzynarodowego i krajowego – przyporządkowanie do źródła
  • Rozliczenie nierezydenta na umowę o pracę
  • Rozliczenie nierezydenta na umowę zlecenie
  • Rozliczenie nierezydenta na umowę zlecenie – certyfikat rezydencji
  • Rozliczenie nierezydenta na umowę zlecenie – deklaracje IFT
  • Rozliczenie nierezydenta w ramach jego działalności gospodarczej

8. Dokumentacja przy transakcjach międzynarodowych

  • Rodzaje deklaracji
  • Deklaracje IFT – najważniejsze informacje
  • Deklaracje IFT – korekta a zwrot podatku
  • Terminy i brak podatku
  • Rozliczenia międzynarodowe w podatkach dochodowych 2018

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  • Prezentacja – Rozliczenia transgraniczne w podatkach dochodowych 2018
  • Ukraina – konwencja
  • Broszura - Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  • Broszura - Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych
  • Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku
  • Miejsce rezydencji – wyrok NSA
  • NSA - podatek u źródła przy usługach doradczych
  • Profit allocation for pernament establishment
  • Rozliczenia międzynarodowe –metoda wyłączenia z progresją
  • Rozliczenia międzynarodowe w podatkach dochodowych 2018
  • Rozporządzenie – informacje podatkowe

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy na temat rozliczeń międzynarodowych w podatkach dochodowych z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych;
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 197 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 197 zł brutto