Kurs może być sfinansowany ze środków publicznych!!!
Osobom zainteresowanym pomożemy w uzyskaniu dofinansowania.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania >>>>>>
Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków jest to 7-modułowy kurs stacjonarny.
Przepisy podatkowe omawiane będą w oparciu o najnowsze orzecznictwo, interpretacje i wyroki sądowe z pokazaniem przykładów z życia.
Oprócz rzetelnej wiedzy na temat właściwego interpretowania przepisów podatkowych, podczas każdego ze szkoleń otrzymacie również bieżące informacje na temat zmian, które będą wchodzić w życie.
Podczas każdego ze szkoleń każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji.
Poza tym każdy z tematów szkolenia zostanie nagrany na wideo a następnie Uczestnikom udostępniony.
1. PODATEK VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH
2. PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH
3. NARZĘDZIA PODATKOWE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
4. TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE
5. PODATEK DOCHODOWY - ROZLICZENIA KRAJOWE
6. PODATEK DOCHODOWY - OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH
7. ZMIANY PODATKOWE W ROKU 2021
Uwaga: w ramach bieżącej opieki nad uczestnikami kursu, jeśli w trakcie roku będą zmieniać się przepisy podatkowe poszczególne szkolenia będziemy rozpoczynać od ich omówienia.
Zagadnienia w ujęciu praktycznym
Prowadzący pokazuje zastosowanie przepisów na praktycznych przykładach. Rozwiązuje problemy, z którymi każdego dnia borykasz się w pracy. Ponadto otrzymujesz dożywotni dostęp do wiedzy z kursu w formie nagrań.
Opieka konsultingowa
Każdy z 7 modułów ma blok konsultacyjny z prowadzącym. Doradca podatkowy Damian Staszak odpowie na wszelkie pytania związane nie tylko z zagadnieniami z kursu, ale też innymi kwestiami zawodowymi na temat podatków.
Nagrania wideo z całego kursu
Dożywotni, bezpłatny dostęp do nagrań z całego kursu. W każdym momencie możesz wrócić do omawianych zagadnień, aby powtórzyć i utrwalić swoją wiedzę. Wszystko będzie dostępne na dedykowanej platformie online.
Nawet 100% dofinansowanie kursu
Regularna cena kursu to 3.143,00 zł netto od osoby, jednak pomagamy uzyskać 100 lub 80% dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kompleksowo przygotowujemy wniosek, który należy jedynie zanieść do urzędu.
Zakres kursu jest dostosowany do nieustannie zmieniających się przepisów prawa podatkowego. Praktyczne przykłady, obrazowe wyjaśnienia i konsultacje z trenerem w trakcie trwania szkoleń pozwolą Ci przyswoić nową i uporządkować obecną wiedzę.
Poszerzysz kompetencje zawodowe i poczujesz się pewnie w codziennej pracy. Otrzymasz również nielimitowany, bezpłatny dostęp do nagrań wideo z całego kursu. Możesz więc w każdym momencie powtórzyć materiał z danego zagadnienia.
Pełen program kursu - Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków:
PODATEK VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH
Podatek VAT stanowi główne źródło krajowych wpływów budżetowych. Z tego powodu organy podatkowe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nieustannie monitorują prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez podatników.
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie tych zagadnień związanych z podatkiem VAT, które z uwagi na liczne zmiany legislacyjne i stopień skomplikowania generują najwięcej wątpliwości wśród podatników.
Materiały szkoleniowe przygotowane są w oparciu o aktualne interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyroki sądów administracyjnych, dzięki czemu uczestnicy na podstawie rzeczywistych stanów faktycznych poznają istotę problemu i prawidłowe rozliczenie omawianych zagadnień.
Dzięki przywołanym w trakcie szkolenia przykładom uczestnicy poszerzą wiedzę na temat rozliczania podatku VAT nie tylko w ujęciu teoretycznym, lecz przede wszystkim w ujęciu praktycznym
Program szkolenia:
1) Czynności podlegające opodatkowaniu oraz moment powstania obowiązku podatkowego
2) Podatek naliczony
3) System korekt podatku naliczonego
4) Stawki podatku
5) Fakturowanie
6) Pozostałe zagadnienia
PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH
Swoboda przepływu towarów, usług, kapitału oraz osób w obrębie UE, a także możliwość przeprowadzania transakcji z podmiotami spoza UE doprowadziły do konieczności uregulowania zasad rozliczania podatku VAT na poziomie międzynarodowym.
Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opodatkowania podatkiem VAT transakcji transgranicznych.
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w sposób kompleksowy zasady rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji towarowych i usługowych z uwzględnieniem zmian legislacyjnych z 2020 roku, w tym zmian wprowadzonych na poziomie UE.
Dzięki przywołanym przykładom uczestnicy poszerzą, w ujęciu praktycznym, wiedzę w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych, co zwiększy pewność dokonywanych przez nich rozliczeń podatkowych.
Dodatkowym elementem szkolenia jest omówienie przewidywanych skutków w podatku VAT w związku z brexitem, co jest szczególnie istotne dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami z Wielkiej Brytanii.
Program szkolenia:
1) Zagadnienie wprowadzające
2) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji towarowych
3) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji usługowych
4) Transakcje łańcuchowe
5) BREXIT - konsekwencje w rozliczeniach VAT dla podatników krajowych dokonujących transakcji z przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii
NARZĘDZIA PODATKOWE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
Przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy inwestują w działalność innowacyjną.
Istotnym ograniczeniem przy korzystaniu z ulg jest jednak niejednoznaczność i brak precyzji przepisów podatkowych.
W trakcie szkolenia, na podstawie objaśnień podatkowych, interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, omówiony zostanie zakres stosowania oraz zasady rozliczania poszczególnych ulg.
Liczne odwołania do konkretnych przykładów dostarczą uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek w zakresie możliwości skorzystania z ulg wspierających działalność innowacyjną w ramach prowadzonych lub rozliczanych działalności gospodarczych.
Program szkolenia:
1) Narzędzia podatkowe wspierające innowacyjność
2) Ulga na działalność badawczo-rozwojowa
3) Ulga IP-BOX
4) Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla twórców
5) Polska Strefa Inwestycji
TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią w ostatnich latach jeden z głównych obszarów zainteresowania administracji podatkowej.
Skutkiem tego są wzmożone kontrole ukierunkowane na badanie cen transferowych w transakcjach kontrolowanych.
W związku z licznymi kontrolami oraz częstymi zmianami uszczelniającymi przepisy podatkowe, w tym zmianami wynikającymi z rekomendacji na poziomie unijnym, istotna jest znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych.
Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy porusza kwestie związane z cenami transferowymi, w tym obowiązkiem i zasadami sporządzania dokumentacji podatkowych.
Dodatkowo w ramach szkolenia poruszone zostaną również kwestie dotyczące powiązań na innych płaszczyznach, m.in. w podatku VAT, PCC i PSD.
Program szkolenia:
1) Podatki dochodowe - ceny transferowe
2) Podatki dochodowe - pozostałe zagadnienia
3) Podatek VAT
4) Podatek od spadków i darowizn
5) Podatek od czynności cywilnoprawnych
PODATEK DOCHODOWY - ROZLICZENIA KRAJOWE
Podatki dochodowe stanowią drugie pod względem wielkości źródło krajowych wpływów budżetowych, stąd zainteresowanie organów podatkowych jak najwyższą ściągalnością daniny.
W związku z licznymi zmianami przepisów w zakresie podatków dochodowych, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych istotne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczaniem podatkowym przedsiębiorców.
Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia charakteryzują się złożonością rozliczeń, koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych bądź też stanowią nowe rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w 2020 roku lub podlegają częstym zmianom legislacyjnym.
W konsekwencji udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom rozpoznawanie i ograniczanie ryzyka podatkowego w codziennej praktyce zawodowej.
Program szkolenia:
1) Źródła przychodów w podatku PIT i CIT - przyporządkowanie przychodów i kosztów do źródeł oraz moment rozpoznania przychodu i rozliczenia kosztu
2) Przychody - wybrane zagadnienia
3) Koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia
4) Świadczenia pracownicze w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych
5) Pozostałe zagadnienia
PODATEK DOCHODOWY - OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH
Przy dokonywaniu transakcji z podmiotami zagranicznymi istotna jest znajomość postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Niektóre transakcje przeprowadzone przez krajowych rezydentów podatkowych skutkować będą bowiem obowiązkiem zapłaty podatku u źródła za granicą, inne zaś wywołają konieczność pobrania podatku u źródła na terytorium kraju.
Szkolenie poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom związanym z identyfikowaniem obowiązku pobrania lub zapłaty podatku u źródła, rozliczaniem podatku u źródła oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.
Ponadto w trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka dotycząca Exit Tax oraz dodatkowo przedstawione zostaną przewidywane skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na płaszczyźnie podatków dochodowych.
Zakres przedmiotowy szkolenia stanowi zatem kompleksowe podjęcie tematu związanego z rozliczaniem transakcji transgranicznych.
Program szkolenia:
1) Ograniczony obowiązek podatkowy a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
2) Dochody z działalności gospodarczej - zagraniczny zakład
3) Dochody pasywne
4) Dochody ze zbycia majątku
5) Zagraniczne dochody z pracy
6) Metody unikania podwójnego opodatkowania
7) Podatek u źródła
8) Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (Exit Tax)
9) BREXIT - konsekwencje w rozliczeniach podatku dochodowego dla podatników krajowych dokonujących transakcji z przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii
ZMIANY PODATKOWE W ROKU 2021
W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie wejdą w życie w roku 2021. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.
Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.
59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl
Przykładowe filmy ze szkoleń prowadzonych przez doradcę podatkowego Damiana Staszaka