ZAGADNIENIA PODATKOWE
Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.
Po wprowadzeniu z początkiem kwietnia ustawy nowelizującej przepisy ustawy dotyczące zwalczania epidemii COVID-19 (Ustawa z dnia 28 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1-go kwietnia 2020r., tzw. Tarcza 1.0.), pojawiło się wiele wątpliwości i niejasności, co do stosowania nowych rozwiązań.
Mimo to, że ustawodawca wprowadza nowe rozwiązania określane jako Tarcza 2.0, przedsiębiorcy wciąż jeszcze nie wiedzą jak stosować obowiązujące przepisy.
Z dotychczasowej praktyki wdrażania tych zmian można wysnuć wniosek, że nowe regulacje zawierają wbrew pozorom wiele niebezpiecznych dla przedsiębiorców rozwiązań, na które trzeba uważać.
Podczas szkolenia omówione zostaną zarówno zaproponowane w ustawie rozwiązania, jak też praktyczne ich konsekwencje.
Przede wszystkim zwrócona uwaga zostanie na problematykę przesłanek wykorzystania zaproponowanych przez ustawodawcę rozwiązań, gdyż obecnie można się spotkać z dużą dezinformacją oraz rozbieżnościami w interpretacji poszczególnych zapisów, również po stronie podmiotów publicznych (ZUS, urzędy pracy itp.).
Poza samą ustawą, omawiane będą również rozwiązania wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów, a dotyczące m.in. przedłużania terminów na złożenie deklaracji rocznych lub sprawozdań finansowych.
Podczas szkolenia omówiona zostanie również TARCZA 2.0.
I. Rozwiązania dotyczące pracowników
a. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników;
b. Dodatkowe świadczenia z tytułu postoju ekonomicznego – porównanie nowych przepisów z regulacją Kodeksu pracy;
c. Zmiany zasad ustalania czasu pracy i warunków zatrudnienia
d. Zwolnienie z opłacania składek ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem definicji przedsiębiorcy oraz wspólników spółek cywilnych
e. Świadczenia od starosty;
f. Matryca wszystkich rozwiązań z określeniem, które instrumenty podlegają łączeniu, a których zastosowanie wyklucza inną pomoc.
g. Ewidencja i zgłaszanie umów o dzieło do ZUS;
II. Zmiany terminów na wypełnienie obowiązków podatkowych
a. Przesunięcie terminów do złożenia deklaracji CIT
b. Brak sankcji karnej skarbowej za złożenie deklaracji PIT po terminie;
c. Przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań finansowych;
d. Przesunięcie obowiązku składania tzw. rozszerzonego pliku JPK
e. Zmiana terminu wprowadzenia tzw. nowej matrycy stawek VAT;
f. Nowy termin na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
g. Nowy termin na wprowadzenie danych do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
h. Wydłużenie terminu do złożenia informacji o płatności na rachunek bankowy niewidniejący na tzw. białej liście Szefa KAS
i. Zmiany i wydłużenia pozostałych terminów występujących w obrocie gospodarczym
III. Zmiany wpływające na płynność przedsiębiorstwa
a. Przesunięcia terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy;
b. Przesunięcie terminu na zapłatę podatku od przychodów z nieruchomości;
c. Zmiany w zasadach rozliczania straty podatkowej;
d. Nowe zasady rozliczania przekazywanych darowizn na określone cele;
e. Zawieszenie przepisów dotyczących tzw. złych długów;
f. Zmiany w zakresie podatków lokalnych;
g. Pozostałe zmiany, istotne dla przedsiębiorców
Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.
59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl